美團-W(03690)發布截至2023年12月31日止年度業績,該集團期內取得收入2767.45億元(人民幣,下同),同比增加25.82%;非國際財務報告會計準則計量經調整EBITDA238.78億元,同比增加145.5%;股東應占溢利138.56億元,上年同期股東應占虧損66.86億元,同比扭虧為盈;每股基本盈利2.23元。
公告稱,2023年全年,得益于本地商業的快速恢復,核心本地商業分部的收入同比增長28.7%至2069億元。經營溢利同比增長31.2%至387億元,經營利潤率略有提高,由2022年的18.4%提高至18.7%。
配送服務及傭金收入增長主要是受益于即時配送交易筆數以及到店、酒店及旅游業務交易金額的增長。在線營銷服務收入增長主要歸因于在線營銷活躍商家數目及其平均收入增加。新業務分部的收入由2022年的592億元增長18.0%至2023年的698億元,主要由于集團商品零售業務的增長,部分被集團的網約車自營業務收縮所抵銷。
于2023年,美團閃購再次實現出色增長,訂單量同比增長超過40%。經過過去5年的快速擴張,美團閃購在即時零售行業中發揮了關鍵作用,連接數百萬本地零售商、品牌與數億消費者。相比于一般餐飲外賣用戶,美團閃購的用戶對集團的平臺黏性更高且擁有更強的購買力,其中大部分還是年輕用戶。在集團持續改善供給的同時,集團注意到美團閃購用戶的購買頻次及消費額均持續增長。2023年美團閃購的年度活躍商家也同比增長近30%。隨著即時零售渠道深受越來越多的線下零售商歡迎,集團平臺的供給質量及多樣性亦得到提升。集團與約400個品牌合作,支持他們的線上化轉型,也將新供給模式擴展到更廣泛的地區。目前“美團閃電倉”已覆蓋200多個城市。集團在供給側的改進帶來了用戶體驗的提升和訂單量的強勁增長。此外,集團持續優化平臺解決方案以應對不斷變化的需求。例如,集團為消費者提供了一站式線上健康服務,消費者可以獲得居家快檢、線上診斷及藥品配送。集團亦擴大24小時藥店的覆蓋范圍,并與連鎖藥店合作提供醫保支付選項。
由于集團積極捕捉線下消費的反彈,于2023年,集團的到店、酒店及旅游業務交易金額同比增長超過100%,年度交易用戶及年度活躍商家同比增長分別超過30%和60%。于酒店及旅游業務,集團利用集團在休閑旅游領域的專業認知及在境內市場的競爭優勢,成功捕捉行業的強勁反彈。于2023年,境內酒店交易金額同比增長超過100%。集團增強了平臺供給并改進直播能力,以幫助消費者作出更優選擇。結合直播及貨架模式,集團幫助酒店商家提高運營效率,獲取用戶流量,推動爆品銷售。集團還迭代了“酒店+X”產品,并利用集團在到店餐飲領域的獨特優勢,提供更多元化的組合套餐。集團加大營銷和推廣力度,2023年節假日期間間夜預訂量創下歷史新高。此外,集團在高星酒店領域進一步突破,通過與高星酒店開展聯合營銷活動及聯合會員計劃,加深與商家的合作。在民宿領域,集團在境內市場取得絕對的領先地位后,持續擴大供給,加強服務質量,提升用戶體驗。
2023年,由于社區電商的市場規模同比基本持平,美團優選的增長速度放緩。盡管美團優選在2023年的效率有所改善,但虧損金額和虧損率依然顯著,主要原因如下:規模增長低于預期,導致難以大幅降低件均履約成本;及激烈的競爭使得提高商品加價率和降低補貼的難度加大。盡管美團優選依然是集團線上食雜戰略的一部分,但集團承認這個市場比集團先前的預期更艱難。2024年,集團將進行戰略調整,改善商業模式,目標是大幅減少經營虧損。相較于關注市場份額,集團將更側重建立核心競爭力和改善用戶體驗。未來,集團計劃提升商品加價率并降低補貼,更加關注用戶自然留存率的長期增長。
于2023年12月,集團的前置倉業務美團買菜升級為全新品牌小象超市,標志著集團正式從食雜品類轉型為線上超市。于2023年,小象超市的交易金額同比增長約30%。集團進一步強化了集團的市場地位,引領行業增長。于本年度,集團增加了產品多元化選擇,為消費者提供更多高質量商品。同時,集團加強了自有品牌的能力,來自自有品牌的銷售占比持續增長。集團的用戶規模、平均客單價及購買頻次均穩步增長,這體現了消費者日益增加的心智份額。此外,集團通過優化供應鏈及降低履約成本,持續提升集團的運營效率。






